止まる!あなたのビジネスの名において…これらの7つの一般的な納税申告エラーをしないでください

中小企業の確定申告には多くのことが関わっています。暗闇の中で写真を撮り、最高のものを期待することはできません。準備をし、ベストプラクティスに従い、年間を通じて優れた記録を保持する必要があります。そうしないと、確定申告の誤りを犯してしまう可能性があります。

私たちはあなたがあなたの皿にたくさんあることを知っています。そのため、事業主が行う確定申告で最もよくある間違いのリストをまとめました。

一般的な事業税申告エラー

間違えないためのステップ1は、間違えないことを知ることです。それを置くための紛らわしい方法?はい。真実?はい。

避けるべき最も一般的な税申告の間違いのいくつかを見てください。

1。間違った納税フォームを使用する

個人の確定申告書であるフォーム1040とは異なり、事業税の確定申告書は法的な構造によって異なります。

事業構造に基づいて提出する必要のある確定申告書をご覧ください:

  • 個人事業主および単一メンバーのLLC:スケジュールC
  • パートナーシップとマルチメンバーLLC:フォーム1065とスケジュールK-1
  • 法人として課税される法人およびLLC:フォーム1120
  • S Corps:フォーム1120-S

適切なフォームを使用して、適切な足で納税申告プロセスを開始します。

2。期日までに提出しなかった

納税申告書のエラーのトップの1つは、納税申告書の提出が遅れていることです。そして、何かが遅れるときはいつでも、あなたはあなたの道にペナルティがあることを知っています。ダン、ダン、ダン!

この偽物を避けたい場合は、期日を頭に入れておいてください。覚えやすいようにリマインダーも設定してください。

事業税の期日は、提出するフォームによって異なります:

  • 3月15日:フォーム1065およびスケジュールK-1;フォーム1120-S
  • 4月15日:スケジュールC;フォーム1120(12月31日に年末を迎える企業)
  • 課税年度の終了後4か月目の15日:フォーム1120(課税年度が12月31日以外の日付で終了する企業)
  • 課税年度の終了後3か月目の15日:フォーム1120(会計年度が6月30日に終了する企業)

さらに時間が必要な場合は、事業税の延長を申請することができます。また、事業税を支払うのに十分なお金がない場合は、IRSに支払いの取り決めを申請することができます。

3。年間を通じて記録を残さない

あなたの本は一年を通してどのように見えますか?少しまばらですか?会計記録を更新してから数週間(または数か月)経過している場合は、この確定申告の間違いで有罪となる可能性があります。

年間を通じて記録を保持しないと、次のような税務申告の間違いにつながる可能性があります。

  • 事業収入および/または経費の正確な金額を報告できない
  • 事業税額控除と控除を誤って請求する

年間を通じて会計記録を更新しないと、納税申告書で見積もる可能性があります。そして残念ながら、あなたのビジネスの収入と支出を報告することになると、見積もりは決して良いことではありません。

基本的な会計ソフトウェアにサインアップして、ビジネスのお金を追跡する方法を合理化し、この高額な確定申告エラーを回避することを検討してください。

4。誤った情報の入力

数字や文字を書いたり入力したりするときに、誤って情報を誤って入力する可能性があります。または、誤った情報を含むドキュメントを使用している可能性があります。いずれにせよ、情報を誤って入力することは、確定申告の最大のエラーです。

事業税の確定申告で誤入力する可能性のある事項は次のとおりです。

  • 納税者識別番号(EINなど)
  • 数字
  • 名前

納税者番号を記入する際に間違った番号を入力する可能性があります。または、ビジネスの収入または支出を入力するときに転置エラーを起こす可能性があります(たとえば、18対81)。また、急いでいる場合は、会社名のつづりを間違える可能性があります。

このエラーを回避するには、納税申告書を2回および3回確認してください。それをドキュメントと比較して、正しい情報を引き出していることを確認してください。また、自分のドキュメントを他のドキュメントと比較して、正しいことを確認します。

また、納税申告情報が元の状態であることを確認するために、会計士に助けを求めることを検討することもできます。

5。サポートドキュメントを含めるのを忘れた

税額控除または控除を請求しますか?スケジュールとフォームを添付して、請求できることを証明することを忘れないでください。たとえば、ホームオフィスの控除を請求する場合は、フォーム8829をスケジュールCに添付します。

裏付けとなる書類を含めるのを忘れると、IRSがあなたの主張を二度と推測することにつながる可能性があります。そのため、納税申告書を提出する際に非常に重要です。

そして、私たちがそれに取り組んでいる間、あなたの紙の納税申告書が時間通りに到着することと遅れることとの間のすべての違いを生む可能性のある別の補足文書を忘れないでください:非常に重要な切手。ただし、もちろん、電子ファイリングの場合は、スタンプをスキップできます。また、納税申告書を郵送するプロセス全体をスキップできます。

6。支払いミスをする

完全に記入されていない小切手を郵送する場合でも、推定税額を過少に支払う場合でも、IRSに間違った金額を送金する場合でも、支払いミスの可能性があります。

推定納税と小切手の記入については、IRSの指示に従ってください。または、IRSの電子連邦税支払いシステム(EFTPS)を使用することを選択できます。

また、IRSに送金する金額が納税義務と一致することを3回確認してください。

7。事業費と個人経費を分けない

事業費と個人経費が混在する恐ろしいブロブ。ビジネスでは、正確な記録管理が必須です。そして、それを可能にしたいのであれば、あなたはあなたの個人的な費用をあなたのビジネスの費用から分離する必要があります。

そうでなければ、IRS監査への扉を開くことができます。そして、誰もそれを望んでいませんよね?

資金の分離を容易にするために、ビジネス銀行口座を開設し、ご想像のとおり、ビジネス関連の取引にのみ使用してください。

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