4つの簡単なステップで事業税申告書を提出する方法

申告税は負担になる可能性があります。締め切り、広告申込情報、フォームの記入の間に、知っておくべき情報がたくさんあります。また、中小企業に初めて税金を申告する場合でも、経験豊富な事業主である場合でも、いくつか質問があるかもしれません。したがって、事業税申告書を提出する方法についての回答を探している場合は、読み続けてください。

事業税申告書とは何ですか?

事業を営んでいる場合は、法人税申告書を提出する必要があります。事業税申告書は、会社の収入、税額控除、および納税額を報告します。すべての企業は納税申告書を提出する必要があります。そして、あなたはあなたのビジネスの納税義務を計算するためにIRSに毎年あなたのリターンを提出する責任があります。

提出する具体的なフォームは、事業体の種類と、返品時に請求する控除額によって異なります。たとえば、ビジネスによっては、フォーム8829「自宅のビジネス使用費用」を添付することで、ホームオフィスの税額控除を請求できる場合があります。

事業税申告書の提出方法

繰り返しになりますが、納税申告書は事業構造によって異なります。ただし、一般的なプロセスには4つの標準的な手順が含まれます。

  1. ドキュメントを収集する
  2. ビジネス構造の税務フォームを決定します
  3. 期限、提出方法、延長、支払いオプションについて学ぶ
  4. 専門家に相談してください

1。ドキュメントを収集する

事業税の申告方法は、事業構造だけでなく、持っている情報にも依存します。プロセスを開始する前に、事業税申告フォームへの記入に役立つ必要な書類を収集してください。

  • 納税者識別番号(TIN)
  • 財務記録

会計ソフトウェアを使用して1年を通して簿記を整理している場合は、レポートを簡単に見つけることができます。別の方法(スプレッドシートなど)または会計士を使用していますか?必要なドキュメントを検索またはリクエストします。

年末のスクランブリングを防ぐために、1年を通して本を更新することを忘れないでください。

納税者識別番号

あなたはあなたの納税申告書であなたのビジネスを特定しなければなりません。申告書を提出するときは、会社の9桁の納税者識別番号を含めてください。 TINには、社会保障番号や雇用者識別番号(EIN)など、いくつかの種類があります。

従業員がいる場合、または企業やパートナーシップとしてビジネスを構築している場合は、EINが必要です。 EINは、IRSのウェブサイトから申請できます。

納税者番号を紛失しましたか?まず、過去の納税申告書や明細書など、TINが含まれている可能性のある古い文書を調べます。それでもTINが見つからない場合は、IRSに連絡してください。

財務記録

返品を提出する前に、財務諸表や補足文書(領収書など)などの完全な財務記録が必要です。

財務諸表は、確定申告であなたのビジネスの収入と支出を正確に報告します。収集する必要のあるレコードには、損益計算書、貸借対照表、および領収書などの補足文書が含まれます。

損益計算書 年間を通じてビジネスの収益と費用を表示します。損益計算書を使用して、法人税申告書の所得セクションを完成させます。また、損益計算書の費用部分を使用して、事業ローンの利子税控除などの償却を請求します。

貸借対照表 資産、負債、および資本を表示します。貸借対照表を使用して、事業運営からの年間収入を報告します。

サポートドキュメント: 他の財務記録の情報をサポートするすべてのドキュメント。監査の場合、補足文書が納税申告書の請求を裏付けます。

2。ビジネス構造の税務フォームを決定する

書類の準備はできましたか?すごい!ここで、どのフォームを提出するかを知る必要があります。個人はフォーム1040、米国個人所得税申告書を使用して個人税を申告することを忘れないでください。しかし、あなたの会社はどのようなフォームを使用する必要がありますか?

構造のタイプごとに、異なる形式を使用して利益と損失を報告します。

  • 個人事業主: 個人事業主の確定申告は、スケジュールC、事業からの利益または損失です。個人所得税申告書にスケジュールCを添付してください。
  • パートナーシップ: パートナーシップの確定申告は、Form 1065、U.S。Return ofPartnershipIncomeです。 IRSフォーム1065は、パートナーシップによって提出する必要のある情報の返却ですおよび パートナーシップのすべてのメンバーは、フォーム1040を使用します。パートナーシップは、スケジュールK-1、パートナーの収入、控除、クレジットなどのシェアもすべてのパートナーに配布します。パートナーは、スケジュールK-1を使用して、個々の返品の一部を完了します。
  • 企業: ほとんどの企業(C Corpの納税申告書など)は、Form 1120、U.S。Corporation Income Tax Returnを使用して、会社の納税申告書を提出します。ただし、S法人の納税申告書では、フォーム1120-S、S法人の米国所得税申告書を使用します。
  • 有限責任会社(LLC): LLCの納税申告書は、事業への課税方法によって異なります。 LLCを設立するとき、所有者はLLCを法人として課税するかどうかを選択します。法人として課税される場合、LLCはフォーム1120を使用する必要があります。それ以外の場合、シングルメンバーLLCはスケジュールCを提出し、マルチメンバーLLCはフォーム1065を提出します。

3。締め切り、提出方法、延長、支払いの手配について学ぶ

税務フォームに記入したら、IRSにフォームを提出する必要があります。提出するフォームの種類と同様に、納税申告の期日は事業構造によって異なります。

締め切り

いくつかの年、締め切りは週末または休日になります。確定申告の締め切りが週末または休日の場合、締め切りは翌営業日です。

3月15日:

  • パートナーシップおよびマルチメンバーLLCは、フォーム1065をIRSに提出し、スケジュールK-1をパートナーに配布する必要があります
  • SCorpsはForm1120-Sを提出する必要があります

4月15日:

  • スケジュールCを提出する個人事業主および単一メンバーのLLC
  • 12月31日に年末を迎える企業は、フォーム1120を提出する必要があります

課税年度が12月31日以外の会社を所有している場合、期日は4か月目の15日です。 課税年度の終了後。ただし、会計年度が6月30日に終了する場合は、3か月目の15日までにフォーム1120を提出する必要があります。 課税年度の終了後(つまり、9月15日)。

ファイリング方法

中小企業の確定申告は、郵送またはIRSの電子ファイルシステムを介して行うことができます。ビジネスによっては、e-Fileが必要になる場合があります。また、IRSの電子連邦納税システム(EFTPS)を介して納税することができます。

拡張機能

確定申告の期限を延期する必要がある場合は、事業税の延長を申請することを検討してください。

フォーム1065を提出する場合は、スケジュールKで6か月の延長をリクエストすることもできます。ただし、6か月の延長によって、税務フォームK-1を該当するすべての個人に配布する必要がある日付(3月15日)は変更されません。

支払いの手配

税金を支払うことができない場合は、IRSに連絡して支払いの手配をしてください。

4。専門家に相談する

事業税の申告方法がまだわからない場合は、あなたは一人じゃない。納税申告書の作成と提出を支援するために、会計士または他の税務専門家を雇うことを検討してください。専門のアドバイザーは、あなたが正確にファイルし、償却を差し引き、控除を請求するのを手伝うことができます。

この記事は、2016年11月29日の最初の発行日から更新されています。


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